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Detalhes
| 28/02/2025 | | 0000003/2025 | 0000160/2025 | 0000164/2025 | EMPORTE QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS BANCARIAS NA C/C 00805-1 DA AUTARQUIA NO EXERCICIO 2025 | BANCO ITAU S/A. | 60.701.190/0001-04 | R$ 14.000,00 | R$ 5,40 | R$ 5,40 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/02/2025 | 0000017/2024 | 0000042/2025 | 0000081/2025 | 0000083/2025 | contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Locacao de Equipamentos para producao de solucao de hipoclorito de sodio para o tratamento de agua para consumo humano no distrito do Prata | HME CONSULTORIAS E SERVICOS LTDA | 22.941.197/0001-04 | R$ 3.572,00 | R$ 3.572,00 | R$ 3.572,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 27/02/2025 | | 0000003/2025 | 0000159/2025 | 0000163/2025 | EMPORTE QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS BANCARIAS NA C/C 00805-1 DA AUTARQUIA NO EXERCICIO 2025 | BANCO ITAU S/A. | 60.701.190/0001-04 | R$ 14.000,00 | R$ 5,40 | R$ 5,40 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 27/02/2025 | | 0000058/2025 | 0000137/2025 | 0000141/2025 | Emporte que se empenha na aquisicao de materiais de consumo para autarquia. A Saber: Luva de correr irrig 75mm. | MRV GOMES IRRIGACAO EIRELI | 32.602.243/0001-96 | | | R$ 168,40 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 27/02/2025 | | 0000050/2025 | 0000106/2025 | 0000104/2025 | Emporte que se empenha na aquisicao de materiais de consumo para o uso da autarquia. A Saber: Adaptador, Bucha red PVC, Cola Toanda, Luva correr PVC e etc. | Talentos d´agua Representacao Projetos Assessoria Ltda | 24.419.445/0001-79 | | | R$ 1.312,36 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 27/02/2025 | | 0000006/2025 | 0000103/2025 | 0000101/2025 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM POCO ARTESEANO PROFUNDO, DESTINADO ABASTECIMENTO DISTRITO DO PRATA. INSTALACAO 3000623223 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | R$ 42.000,00 | | R$ 3.878,40 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 26/02/2025 | | 0000003/2025 | 0000158/2025 | 0000162/2025 | EMPORTE QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS BANCARIAS NA C/C 00805-1 DA AUTARQUIA NO EXERCICIO 2025 | BANCO ITAU S/A. | 60.701.190/0001-04 | R$ 14.000,00 | R$ 36,00 | R$ 36,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 26/02/2025 | | 0000060/2025 | 0000139/2025 | 0000143/2025 | Emporte que se empenha paraaquisicao de materiais quimicos para o uso do Laboratorio de Analise. | FELIPE DANTAS ROMACHELLI | 32.545.533/0001-45 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/02/2025 | | 0000002/2025 | 0000132/2025 | 0000134/2025 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS BANCARIAS NA C/C 8505-7 DA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2025. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | R$ 17.000,00 | R$ 68,76 | R$ 68,76 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/02/2025 | | 0000055/2025 | 0000115/2025 | 0000116/2025 | Importe que se empenha para pagamento por servico de regulacao de preco para agua e esgoto 2025. | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | 44.781.803/0001-04 | | R$ 1.446,79 | R$ 1.446,79 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |