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Detalhes
| 31/03/2026 | 0000002/2025 | 0000074/2026 | 0000161/2026 | 0000159/2026 | Registro de preco para futura e eventual fornecimento de combustivel e derivados, dentre outros produtos correlatos especificados para a manutencao da frota pertencente ao Servico Autonomo de Agua e Esgoto (SAAE). | AUTO POSTO TEOTE LTDA | 41.712.282/0001-37 | | | R$ 3.185,24 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 31/03/2026 | | 0000021/2026 | 0000153/2026 | 0000151/2026 | mporte que se empenha para cobertura Termo Aditivo. Exercicio 2026. Cessao direito uso Aplicativo/software de leitura e apuracao consumo de usuario com emissao de contas simultaneamente. | INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA | 04.225.153/0001-98 | | | R$ 1.071,00 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 30/03/2026 | | 0000018/2026 | 0000155/2026 | 0000153/2026 | Importe que se empenha p/ cobertura de ARRENDAMENTO AREA RUAL, conf. aditamento contrato 09/2013, exercicio 2026 arquivado em pasta propria. Ponto coleta agua destinado abastecimento bairo do Areado. | SERGIO ANDRADE WERNER (Espolio Mozart Werner) | ***.839.676-** | | R$ 1.383,12 | R$ 1.383,12 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica |
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Detalhes
| 30/03/2026 | | 0000017/2026 | 0000154/2026 | 0000152/2026 | Importe que se empenha p/ cobertura de ARRENDAMENTO AREA RURAL, conf. aditamento contrato 09/2013, exercicio 2026 arquivado em pasta propria. Poco Artesiano destinado abastecimento distrito do Prata. | PEDRO JUSTO RIBEIRO | ***.970.766-** | | R$ 1.397,77 | R$ 1.397,77 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica |
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Detalhes
| 25/03/2026 | | 0000023/2026 | 0000158/2026 | 0000156/2026 | Importe que se empenha para cobertura de valores firmado em contrato de rateio entre as partes. Exercicio 2026. Arquivado em pasta propria. | CISAB - ZONA DA MATA-MG | 10.331.797/0001-63 | | R$ 7.265,12 | R$ 7.265,12 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - Despesas Correntes | 33704100000 - Contribuicoes |
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Detalhes
| 25/03/2026 | | 0000022/2026 | 0000157/2026 | 0000155/2026 | Importe que se empenha para pagamento por servico de regulacao de preco para agua e esgoto 2026. | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | 44.781.803/0001-04 | | R$ 1.507,28 | R$ 1.507,28 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 23/03/2026 | | 0000038/2026 | 0000160/2026 | 0000158/2026 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA , LOCALIZADO NA FAZENDA BOA VISTAL LAJINHA ISTALACAO 3015449088. | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | | R$ 3.181,30 | R$ 3.181,30 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 23/03/2026 | | 0000037/2026 | 0000159/2026 | 0000157/2026 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA , LOCALIZADO NA CORREGO BOA VISTAL LAJINHA UNIDADE CONSUMIDORA 55513801808. | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | | R$ 4.050,82 | R$ 4.050,82 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 20/03/2026 | | 0000075/2026 | 0000163/2026 | 0000161/2026 | Emporte que se empenha na aquisicao de materiais de consumo para o uso da autarquia. A Saber: Mangueira 70x1/2 e capas 1/2. | JOSE RUBENS MACHADO | 08.680.165/0001-63 | | | R$ 150,00 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 20/03/2026 | | 0000019/2026 | 0000162/2026 | 0000160/2026 | importe que se empenha para cobertura de despesa de ALUGUEL, conforme contrato arquivado em pasta propria, imovel siatuado Av Natal Rodrigues Pereira, nº 343 Centro, Lajinha MG. | ODIM ALVES DE OLIVEIRA | ***.861.246-** | | R$ 3.279,05 | R$ 3.279,05 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica |